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Numero Atto/Protocollo
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Giorno
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Mese
Mese
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2002
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2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
n°r.
Ordina in modo ascendente
Oggetto
Tipo
Settore/Servizio
Data Atto
n°a.
Periodo
1203/2016
Ordinanza n.21020/2015 del Tribunale di Benevento - Sez. Lavoro - Giudizio D'Abrosca Dino.- Impegno e Liquidazione spese legali.
Determina
SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO
21/02/2016
71
12/05/2016
->
27/05/2016
1202/2016
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ALL'ARCH. TESTA CARMINE PER I LAVORI DI RIPRISTINO AULE LABORATORI PALESTRA IMPIANTI ALL'IST. RAMPONE E SUCCURSALE GUACCI DI BENEVENTO
Determina
ex SETTORE TECNICO
10/04/2016
277
12/05/2016
->
27/05/2016
1201/2016
IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2016.
Determina
ex SETTORE TECNICO
12/04/2016
282
12/05/2016
->
27/05/2016
1200/2016
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 450,00 PER N. 1 RISARCIMENTI DANNI RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE (POLIZZA RCT/O N. 1861493).
Determina
ex SETTORE TECNICO
14/04/2016
297
12/05/2016
->
27/05/2016
1199/2016
PAGAMENTO per IVA ritenuta sui pagamenti di aprile 2016
Determina
09/05/2016
23
12/05/2016
->
27/05/2016
1198/2016
Pagamento per IRPEF lavoro autonomo ritenuta sui pagamenti di aprile 2016
Determina
09/05/2016
22
12/05/2016
->
27/05/2016
1197/2016
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO SITO IN BENEVENTO ALLA VIA T.BOCCALINI. LAVORI DI ADEGUMENTO FUNZIONALE ED ALLE NORME DI SICUREZZA. LIQUIDAZIONE A SALDO DI € 5.599,74 ONERI COMPRESI ALL'ING. LORENZO NAVE QUALE DIRETTORE DEI LAVORI,
Determina
ex SETTORE TECNICO
11/05/2016
367
12/05/2016
->
27/05/2016
1196/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DI TESTA ROSSELLA PER SECONDO ACCONTO SU LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO "CROCIFISSIONE" E LA "VERGINE CON SANT'AGOSTINO, SANTA MONICA E SANTA LUCIA". IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.794,12 IVA INCLUSA.- CAP. N. 12237 IMP. N. 1681/1
Determina
ex SETTORE TECNICO
31/03/2016
247
12/05/2016
->
27/05/2016
1195/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASSISTECH SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LUMI A GAS-METANO INSTALLATI PRESSO LA ROCCA DEI RETTORI DI BENEVENTO RELATIVA AL PERIODO: GENNAIO-APRILE 2016. IMPORTO COMPLESSIVO A SALDO PARI AD € 3.835,68 CO
Determina
ex SETTORE TECNICO
10/05/2016
365
11/05/2016
->
26/05/2016
1194/2016
NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL PERIODO 24/10/2015 - 23/04/2016 - IMPORTO COMPLESSIVO € 344,04 IVA INCLUSA. CAP.N. 2523 IMP.NN. 1751/15 PER € 172,02 e
Determina
ex SETTORE TECNICO
10/05/2016
364
11/05/2016
->
26/05/2016
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