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Albo Pretorio

Guida alla consultazione ed alla ricerca

n°r. Ordina in modo ascendente OggettoTipoSettore/ServizioData Atton°a.Periodo
1024/2016 RIFORMULAZIONE IMPEGNO ANNO 2016 LOCALI VIA COCCHIA DI PROPRIETA' SICILIANO GIUSEPPEDeterminaex SETTORE TECNICO
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1023/2016 LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALL'AUTOVETTURA MODELLO FIAT GRANDE PUNTO TG. DA920WG DI PROPRIETA' DELLA SIG. RA IZZO CARMELA. TRANSAZIONE PER UN IMPORTO € 550,00 OMNIA. IMP.N. 381/16.Determinaex SETTORE TECNICO
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1022/2016 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO IST GUACCI DI BN -INTERVENTO 00612CAM055-Determinaex SETTORE TECNICO
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1021/2016 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTIT. SUP. A.M. DE LIGUORI NEL COMUNE DI SANT'AGATA DEI G. - (DELIBERA CIPE N. 6/2012) INTERVENTO N. 00612CAM077. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8) DEL D. LGS. N. 163/2006 ALLA C.P. SUN SYSTEM SODeterminaex SETTORE TECNICO
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1020/2016 CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI VOLPE PASQUALINO E RICCIARDI RAFFAELLA - ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TELESI@ - LICEO SCIENTIFICO - IN TELESE TERME - IMPEGNO SPESADeterminaex SETTORE TECNICO
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1019/2016 TRASPORTO SCOLASTICO APOLLOSA-ISTITUTO PROFESSIONALE "VETRONE" DI BN E RITORNO PER ALUNNO CON GRAVE DISABILITA'-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FAMIGLIA MESE DI MARZO 2016.DeterminaSETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
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1018/2016 LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA ARE.CA PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO "S.ILARIO".MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016.DeterminaSETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
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1017/2016 ANTICIPAZIONE ECONOMATO PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PROVINCIALE "A.MELLUSI".DeterminaSETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
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1016/2016 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA GIVEL TOURS DI VELLA GIUSEPPE PER SERVIZIO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO MINORE DISABILE CON CARROZZINA DA SAN GIORGIO LA MOLARA ALL'ISTITUTO ALBERTI DI BN-PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2015.DeterminaSETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
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1014/2016 LIQUID. FATTURA DITTA SALVATORE MAURO (C.F. SLVMRA68M13B267B), PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI AI SERVIZI IGIENICI (UOMINI-DONNE) A SERVIZIO DELL'IST. "GALILEI-VETRONE" DI PIAZZA RISORGIMENTO - BENEVENTO.- IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.276,14. Determinaex SETTORE TECNICO
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