Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Informazionicookies

Albo Pretorio

n°r.ordinamento crescente Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Atto n°a. Periodo
995/2015 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL’IMPRESA SAQUELLA BUS SERVICE SAS DI SAQUELLA ANNINA & C. DELL’IMPORTO DI € 20.812,85 PER FATTURA N. 01/R/2015 E D € 11.565,20 PER FATTURA N. 02/R/2015,, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL ME Determina 25/03/2015 200 26/03/2015 -> 10/04/2015
994/2015 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 154.046,64 A FAVORE DELL’IMPRESA E.T.A.C. SRL PER FATTURA N. 28/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2014, INTEGRATA DALLA NOTA DI CREDITO N.3 DEL 26/02/2015 Determina 25/03/2015 199 26/03/2015 -> 10/04/2015
993/2015 T.P.L. - TRASPORTO EXTRA-URBANO LINEAENEVENTO - NAPOLI E VICEVERSA. - DITTE E.T.A.C. SRL E MOT.TAM. SRL - MODIFICA ORARI DEI PROGRAMMI DI ESERCIZIO Determina 23/03/2015 194 26/03/2015 -> 10/04/2015
992/2015 pubblicazione della graduatoria provvisoria al 31/12/2014 degli iscritti ai sensi della Legge 68/99 Determina SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO 25/03/2015 17 31/03/2015 -> 30/04/2015
991/2015 UO MOTORIZZAZIONE - GESTIONE ELENCO AUTOTRASPORTATORI DI COSE IN C/PROPRIO - SEDUTA COMMISSIONE PROV.LE DEL 18/3/2015 - RILASCIO LICENZE PER TRASPORTO IN CONTO PROPRIO Determina ex SETTORE TECNICO 22/03/2015 174 25/03/2015 -> 09/04/2015
990/2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 1.200,00 PER SPESA VIACARD E TELEPASS - I° SEM./2015 Determina ex SETTORE TECNICO 08/03/2015 151 25/03/2015 -> 09/04/2015
989/2015 ACQUISTO BUONI PASTO - IMPEGNO DI SPESA € 40.000,00 Determina ex SETTORE TECNICO 03/03/2015 141 25/03/2015 -> 09/04/2015
988/2015 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALESTRE SCOLASTICHE - MUTUO CASSA DD. E PP. - LAVORI ALL'IST. TEC. M. CARAFA DI CERRETO S. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LA PIETRA COSTRUZIONI SRL Determina ex SETTORE TECNICO 03/03/2015 142 25/03/2015 -> 09/04/2015
987/2015 IST. SUP. GALILEI - VETRONE - SEDE DI GUARDIA S. E BENEVENTO - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA CAMPOLESE DI CAPORASO ANTONIO - APPROVAZIONE SPESA DI € 5.215,09 Determina ex SETTORE TECNICO 03/03/2015 143 25/03/2015 -> 09/04/2015
986/2015 LIQUIDAZIONE PER IRSARCIMENTO DANNI AUTOVETTURA DI PROPRIETA' SIG.RA COLETTA MARIA - TRANSAZIONE € 695,08 Determina ex SETTORE TECNICO 24/03/2015 184 25/03/2015 -> 09/04/2015

Pagine