| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
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2533/2014
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 28.044,17, COMPRESO IVA, ALLA DITTA CUSANELLI GIOVANNI (C.F. CSNGNN62 | Determina | | |
775
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2532/2014
| INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO DELLE CONDOTTE FOGNARIE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO DITTA BELARDO GERARDO - IMPORTO € 305,00 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
775
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2531/2014
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 18.634,00 COMPRESO IVA, ALLA DITTA CARUSO MARINO NUNZIO (PARTITA IVA | Determina | | |
774
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2530/2014
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 18.411,36 COMPRESO IVA, ALLA DITTA PERUGINI & KIRSCBAUM SNC di Perugi | Determina | | |
772
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2529/2014
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 10.430,20 COMPRESO IVA, ALLA DITTA EDIL MORELLI SRL, (Partita IVA 012 | Determina | | |
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2528/2014
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 5.808,00 COMPRESO IVA, ALLA DITTA OMAC Di Massimo Di Tocco, (Partita | Determina | | |
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2527/2014
| SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSUNZIONE DI RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO GLI IST. SCOLASTICI E UFFICI PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO NELL'AMBITO DEL CENTRO CAPOLUOGO - DURA | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
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2525/2014
| MEG DI SOLOPACA - LAVORI URGENTI DI PULIZIA E DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA E DISINFEZIONE- APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ECOLOGIA LA RA.COL SNC DI COLANGELO & C. DI BENEVENTO - IMPORTO € 976,00 | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
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2524/2014
| IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE AL SERVIZIO DELL'ITCG "A. M. DE LIGUORI" DI S. AGATA DE' GOTI - LAVORI DI COMPLETAMENTO 1° STRALCIO - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE PERIZIA LAVORI COMPLEMENTARI - AFFIDAMENTO DITTA DE ROSA COSTRUZIONI SRL DI | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
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2523/2014
| SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 11.035,20 COMPRESO IVA, ALLA DITTA CAPOZZI SEBASTIANO (Partita IVA 01 | Determina | | |
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