| n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
|---|
|
2148/2014
| ITC RAMPONE di benevento - Lavori di messa in sicurezza della pavimentazione in gomma dell'aula magna - Approvazione della spesa e affidamento diretto lavori ai sensi dell'art. 125 comma 8 del DLgs 163/2006 alla ditta Marino Costruzioni Edili Stradali del | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
645
|
->
|
|
2147/2014
| Affidamento servizio di pulizia degli immobili provinciali di durata biennale. Presa d'atto delle risultanze di gara e aggiudicazione provvisoria a favore della società "Coop. Omega Service" con sede in Angri (SA). | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
646
|
->
|
|
2146/2014
| ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-AMM.VO AFFIDATE ALLA SANNIO EUROPA SCPA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEI FIUMI CALORE-SABATO-FORTORE.-LIQUIDAZIONE ACCONTO DI € 5.686,69 | Determina | | |
413
|
->
|
|
2145/2014
| ELABORAZIONE DI D.O.S. PER LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE AREE INTERNE DEL SANNIO BENEVENTANO.-LIQUIDAZIONE DI € 37.500,00 QUALE 1' ACCONTO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-AMM.VO ALLA SOC. SANNIO EUROPA SCPA | Determina | | |
407
|
->
|
|
2144/2014
| Lavori urgenti per l'abbattimento di un albero di alto fusto sito nei giardini del Liceo Artistico di via Tiengo di benevento ai fini della messa in sicurezza degli spazi pertinenziali della scuola - impegno di spesa di € 790,56 IVA compresa - affidamento | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
644
|
->
|
|
2143/2014
| LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 51.778,98 IN FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE SELLITTO SRL PER FATTURA N. 006/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI FEBBRAIO 2014 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 50.736,58 ALL’IMPRESA AUTOLINEE SELLITT | Determina | | | |
->
|
|
2142/2014
| Manutenzione ordinaria impianti di video sorveglianza presso gli istituti superiori di Benevento - impegno di spesa per € 4.567,62 ed affidamento alla ditta NEW Service srl | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
637
|
->
|
|
2141/2014
| LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 13.033,06 IN FAVORE DELL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 07/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI FEBBRAIO 2014 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 10.930,91 ALL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA | Determina | | | |
->
|
|
2140/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 5.154,73 A FAVORE DELLA SOCIETA’ ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 40/2013 E 10/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALLA CORRESPONSIONE DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI T.P.L. RESI NEL PERIODO GIUGNO – | Determina | | | |
->
|
|
2139/2014
| Lavori di copmletamento ed adeguamento alle norme antincendio dell'Istituto Tecnico Commerciale di Circello - affidamento diretto lavori ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 alla "EDIL CERRO" srl di S. Bartolomeo in G. - Importo netto lavori | Determina | ex SETTORE TECNICO | |
636
|
->
|