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Numero Atto/Protocollo
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Giorno
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2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
n°r.
Ordina in modo ascendente
Oggetto
Tipo
Settore/Servizio
Data Atto
n°a.
Periodo
1570/2015
LIQUIDAZ FATTURA ANNO 2015 MAGGIOLI INFORMATICA CONTRATTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE PER IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
Determina
ex SETTORE TECNICO
27/04/2015
307
14/05/2015
->
29/05/2015
1569/2015
LIQUIDAZIONE DITTA L E G SNC PER LAVORI DI CONTROSOFFITTATURA UFFICI DI VIA S COLOMBA BN -IMPORTO DI E. 7368,37=
Determina
ex SETTORE TECNICO
03/05/2015
319
14/05/2015
->
29/05/2015
1568/2015
ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE PREMIO INCENTIVANTE EX ART. 92 C.5 DL 163/06-PERSONALE ENTE PROVINCIA-IMPORTO E.663,880= per i lavi ist. A.m.LIGUORI DI S.AGATA DEI GOTI
Determina
ex SETTORE TECNICO
06/05/2015
328
14/05/2015
->
29/05/2015
1567/2015
LAVORI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IPIA DI AIROLA.BN- PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE ING.D'AGOSTINO=
Determina
ex SETTORE TECNICO
06/05/2015
329
14/05/2015
->
29/05/2015
1566/2015
LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI AUTOVETTURA TGDE454XH A FAVORE DEL SIG.PASCALE PIETRO - TRANSAZIONE PER E. 500,00= OMNIA
Determina
ex SETTORE TECNICO
06/05/2015
330
14/05/2015
->
29/05/2015
1565/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOC.COOP.OMOU SRL PER I LAVORI URGENTI DI RESTAURO DELLE VOLTE DELLA ROCCA DEI RETTORI DI BN- IMPORTO DI E.5879,79=
Determina
ex SETTORE TECNICO
06/05/2015
331
14/05/2015
->
29/05/2015
1564/2015
LIQUIDAZ.FATTURA TERMOIDRAULICA DI CENICCOLA SILVIO PER LAVORI URGENTI RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI POLO SCOLASTICO DI GUARDIA SANFRAMONDI,IMPORTO 3409,29=
Determina
ex SETTORE TECNICO
06/05/2015
332
14/05/2015
->
29/05/2015
1563/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2015 DITTA PULIBLU DI ROMANO PATRIZIA PER SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA AL CENTRO STUDI DI C.DA PIANO CAPPELLE DI BENEVENTO
Determina
ex SETTORE TECNICO
10/05/2015
338
14/05/2015
->
29/05/2015
1562/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA ING.ADDABBO ARMANDO PERIODO 01/01-01/03/2015 PER SERVIZIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DLGS 81/2008
Determina
ex SETTORE TECNICO
10/05/2015
337
14/05/2015
->
29/05/2015
1561/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL IMPORTO E.618,32 - PERIODO 01/01/15-31/3/15 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Determina
ex SETTORE TECNICO
13/05/2015
345
14/05/2015
->
29/05/2015
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1
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3597
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3598
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Ultima pagina
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