n°r.
Ordina in modo ascendente
| Oggetto | Tipo | Settore/Servizio | Data Atto | n°a. | Periodo |
---|
1616/2014
| CONTRATTO DEL 24-05-2013. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGO LE SS.PP. DEL COMPRENSORIO VITULANESE – CAUDINO - ZONA N° 3 – ANNO 2012. - COSTRUZIONI SPITALETTA SERAFINO (P.IVA 00136770625). - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI VARIAZIONE ALI | Determina | | |
390
|
->
|
1615/2014
| S.P.LE “CIRCUMLACUALE” – INVASO DI CAMPOLATTARO - LAVORI DI RISANAMENTO E POTENZIAMENTO PIANO VIABILE. CODICE SVR.BN13. - IMPRESA APPALTATRICE: PAMIVIT S.R.L., CON SEDE IN VIA FABOZZI, N. 20, 80130 CASAPESENNA (CE). - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUD | Determina | | |
425
|
->
|
1614/2014
| DIGA DI CAMPOLATTARO. CONVENZIONE REP. N° 2157 DEL 28/11/2013 REGOLANTE I RAPPORTI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO CON L’AGENZIA SANNITA PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE S.P.A. (ASEA), PER LE ATTIVITA' E SERVIZI PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO. - IMPEGNO DI SPESA, | Determina | | |
492
|
->
|
1613/2014
| LAVORI DI SISTEMAZIONE DI N. 2 MOVIMENTI FRANOSI LUNGO LA S.P. N. 45 – MONTEFALCONE V.F. – SS. 90/BIS IN AGRO DEL COMUNE DI S.GIORGIO LA MOLARA. - APPROVAZIONE ATTI TECNICI, IMPEGNO DI SPESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI COMPLEMENTARI PER COMPLESSIVI €. 31.0 | Determina | | |
395
|
->
|
1612/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 17.261,93 A FAVORE DELL’IMPRESA LAUDATI SRL PER FATTURA N. 1/R/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2013. | Determina | | |
256
|
->
|
1611/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 18.026,34 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE SELLITTO SRL, PER SALDO FATTURE 22/2013, 24/2013, 34/2013, E 7/2014 RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI T.P.L. RESI NEL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE D | Determina | | |
248
|
->
|
1610/2014
| LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 12.440,05 IN FAVORE DELL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 3/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2013 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 10.337,90 ALL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & | Determina | | |
247
|
->
|
1609/2014
| LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 1.568,40 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOSERVIZI I.E. SRL PER NOTA DI DEBITO 1/D/2014, RELATIVA ALLA CORRESPONSIONE DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI T.P.L. RESI NEL PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE DELL’ANNO 2013, | Determina | | |
239
|
->
|
1608/2014
| "La natura ha i suoi colori: il valore della (bio) diversità" Terza edizione .Progetto tour didattico-Affidamento trasporto scolaresche | Determina | | |
118
|
->
|
1607/2014
| " La natura ha i suoi colori: il valore della (bio) diversità " Terza Edizione. Progetto Premio Tour Didattico - Approvazione progetto esecutivo e affidamento | Determina | | |
117
|
->
|