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Numero Atto/Protocollo
Data Atto
Giorno
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Mese
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2004
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2013
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2015
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2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
n°r.
Ordina in modo ascendente
Oggetto
Tipo
Settore/Servizio
Data Atto
n°a.
Periodo
1744/2014
Liquidazione e pagamento sussidi straordinari Una Tantum 2013
Determina
17/02/2014
37
01/07/2014
->
16/07/2014
1743/2014
TRASFERIMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE SUL c/c 50/08/00400 intestato all' A.T.C. di BENEVENTO per €.70.000,00=
Determina
17/12/2013
359
01/07/2014
->
16/07/2014
1742/2014
CONSORZIO CONSDABI - REINTEGRO SOMME.
Determina
12/12/2013
355
01/07/2014
->
16/07/2014
1741/2014
REALIZZAZIONE II FASE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE INTEGRATO ( S.I.T.I.) DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO-LIQUIDAZIONE SALDO ALLA AGENZIA SANNIO EUROPA scpa
Determina
13/01/2014
4
01/07/2014
->
16/07/2014
1740/2014
Approvazione preventivo riparazione autoveicolo Land Rover Defender 130 ZA745ZM in dotazione.
Determina
19/05/2014
136
01/07/2014
->
16/07/2014
1739/2014
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE "SATURNO" DA BENEVENTO, PER IL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA GIERDINI PRESSO LA ROCCA DEI RETTORI, PULIZIA GIARDINI LATERALI MUSEO ARCOS E PULIZIA SPAZI ESTERNI DEL MUSEO DEL SANNIO. IMPORTO COM
Determina
ex SETTORE TECNICO
26/06/2014
606
30/06/2014
->
15/07/2014
1738/2014
PAGAMENTO FATTURA ALLA "ANALIST GROUP SRL" PER LA FORNITURA DI MACCHINA TERMOGRAFICA. IMPORTO COMPLESSIVO € 6.703,90 IVA COMPRESA.
Determina
ex SETTORE TECNICO
26/06/2014
605
30/06/2014
->
15/07/2014
1737/2014
ACQUISTO MATERIALE CARTACEO MEDIANTE IL MEPA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MASTER SRL. IMPORTO COMPLESSIVO DI €1.098,00 IVA INCLUSA
Determina
ex SETTORE TECNICO
26/06/2014
602
30/06/2014
->
15/07/2014
1736/2014
LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO N. 3 AUTOVETTURE FIAT PANDA 1.3 MULTIJET 16V DPF ACTIVE 75 CV PER I SETTORI EDILIZIA E PATRIMONIO ED INFRASTRUTTURE E VIABILITA' - IMPORTO COMPLESSIVO DI €994,31 - PERIODO 1/5/14 - 31/5/14
Determina
ex SETTORE TECNICO
26/06/2014
601
30/06/2014
->
15/07/2014
1735/2014
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA "TONER ITALIA SRL" PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 328,18 -IVA INCLUSA.-
Determina
ex SETTORE TECNICO
26/06/2014
600
30/06/2014
->
15/07/2014
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3129
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3130
Pagina
3131
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Ultima pagina
3290
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