CONTRATTO N. 2233 DEL 22.05.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO FORTORE – ZONA 1. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 87.399,96, COMPRESO I
Numero Registro:
501/2015
Periodo di pubblicazione:
->
Numero Atto:
133
Data Atto:
Tipo Atto:
Determina
Documento ed Allegati:
Materia:
Liquidazione 1°SAL
Dirigente:
P.O con Delega Dirigenziale ing Francesco Caruso
Responsabile:
ing. Francesco Caruso
Provenienza:
Servizio Gestione Unica Appalti