Salta al contenuto principale Skip to footer content

CONTRATTO N. 2233 DEL 22.05.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO FORTORE – ZONA 1. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 87.399,96, COMPRESO I

Numero Registro
501/2015
Periodo di pubblicazione
->
Numero Atto
133
Data Atto
Tipo Atto
Determina
Documento ed Allegati
Materia
Liquidazione 1°SAL
Dirigente
P.O con Delega Dirigenziale ing Francesco Caruso
Responsabile
ing. Francesco Caruso
Provenienza
Servizio Gestione Unica Appalti