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Provvedimenti

Determine Dirigenziali

Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
n°a.Data AttoOggetto
1098 PROGETTO PRELIMINARE DEI LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO TOTALE DELLA FUNZIONALITA’ DEL PONTE SUL FIUME UFITA IN LOCALITA’ APICE SCALO CON RELATIVA DIFESA IDRAULICA. – INCARICO PER STUDIO GEOLOGICO-TECNICO E GEOGNOSTICO PRELIMINARE AL GEOL.CLAUDIO SACCO.
532 Lavori di risanamento e potenziamento piano viabile della strada Circumlacuale – Invaso di Campolattaro. – FONDI REGIONE CAMPANIA.Liquidazione e pagamento saldo del compenso professionale, mediante anticipazione di cassa, al geom. Laudato Nicola (PARTITA
598 COLLEGAMENTO ASI BENEVENTO – APICE – CASTEL DEL LAGO – COLLEGAMENTO CON LA SS. 90 BIS – 1’ LOTTO. – PAGAMENTO SALDO INDENNITA’ DI ESPROPRIO PER € 807,12 ALLA DITTA AFFITTUARIA NARDONE MICHELE.
586 COLLEGAMENTO ASI BENEVENTO – APICE – CASTEL DEL LAGO – COLLEGAMENTO CON LA SS. 90 BIS – 1’ LOTTO. – PAGAMENTO SALDO INDENNITA’ DI ESPROPRIO PER € 1.036,33 ALLA DITTA PROPRIETARIA CARPENTIERO GIOVANNI.
588 COLLEGAMENTO ASI BENEVENTO – APICE – CASTEL DEL LAGO – COLLEGAMENTO CON LA SS. 90 BIS – 1’ LOTTO. – PAGAMENTO SALDO INDENNITA’ DI ESPROPRIO PER € 388,59 ALLA DITTA PROPRIETARIA NARDONE GIUSEPPE.
592 COLLEGAMENTO ASI BENEVENTO – APICE – CASTEL DEL LAGO – COLLEGAMENTO CON LA SS. 90 BIS – 1’ LOTTO. – PAGAMENTO SALDO INDENNITA’ DI ESPROPRIO PER € 2.450,49 ALLA DITTA PROPRIETARIA PUCILLO FIORITA.
174 LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 13.033,06 IN FAVORE DELL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 37/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DI DICEMBRE 2014; E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 10.930,91 ALL’IMPRESA ANGELO FERR
175 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 17.261,93 A FAVORE DELL’IMPRESA LAUDATI SRL PER FATTURA N. 01/2015, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2014;
176 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL PER FATTURA N. 12/A/SA/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2014;
177 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 6.088,14 A FAVORE DELL’IMPRESA MAZZONE TURISMO DI L. MAZZONE & C. SAS, PER FATTURA N.413/2014/MZ RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI DICEMBRE 2014;
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