Provvedimenti
Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 260 | LIQUIDAZIONE DITTA SO.CO.IM SRL LAVORI MANUTENZ.GABBIA PROTEZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE C/O STABILE DI VIA CARDUCCI BN - IMPORTO 12049,33 IVA INCLUSA | |
| 261 | APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO COMPENSO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI PALESTRA LICEO LOMBARDI DI AIROLA-BN -ING MATTEO IANNOTTI IMPORTO E. 5135,000= MUTUO CASSA DDPP-RICHIESTA ACCREDITO FONDI | |
| Appendice al contratto di affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico di linea di porsone, effettuati con autobus - proroga fino al 31.12.2014 - Approvazione schema di contratto | ||
| CONTRATTO N. 2275 DEL 24.11.2014. - LAVORI DI RISANAMENTO FRANA LUNGO LA S.P. N. 146 “VITULANESE 1° TRONCO – SS.7 – APOLLOSA” – LOC.VACCARI. - APPROVAZIONE RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. -LIQUIDAZIONE DI € | ||
| 244 | CONTRATTO N. 2256 DELL’08.09.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO VITULANESE – CAUDINO – ZONA 1 – ANNO 2013. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 2° SAL E 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELL’IMPORT | |
| 241 | APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI PER REALIZZAZIONE CONTROSOFFIITTATURA PRESSO UFF S COLOMBA BN - MUTUO CASSA DDPP-RICHIESTA ACCREDITO FONDI | |
| 242 | LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2015 DITTA PULIBLU DI ROMANO PATRIZIA - IMPORTO E. 488,00 IVA INCLUSA | |
| 243 | LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2015 DITTA DE CAPRIO GIOVANNA - IMPORTO E. 1411,66= IVA INCLUSA | |
| 244 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICA MELLUSI - FORNITURA STAMPATI E BLOCCHETTI VERBALI - IMPORTO E. 1903,20= IVA INCLUSA | |
| 246 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NAZZARO SRL PER FORNITURA DIVISE PER I SERVIZI AUSILIARI- IMPORTO E.2464,34 - IVA INCLUSA |
