Provvedimenti
Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 521 | LIQUIDAZIONE ACCONTO DI € 6.661,00 ALLA DITTA ACTIVESTORE SRLCR PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' E SERVIZI NEL CAMPO DELLA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE-ANALISI-RILEVAMENTO-CENSIMENTO | |
| 614 | LIQUIDAZIONE SALDO DI € 5.176,00 PER ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A BELGRADO PER PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE SERBIA IN FAVORE DELLA INTER.CO.OPER | |
| 843 | LIQUIDAZIONE 2' ACCONTO DI € 5.666,66 ALLA DITTA ACTIVESTORE SRLCR PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' E SERVIZI NEL CAMPO DELLA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE-ANALISI-RILEVAMENTO-CENSIMENTO | |
| 1066 | LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE PER ANNO 2014 ALL'AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO PER € 15.509,10 | |
| 145 | CONTRATTO N. 2232 DEL 29.05.2014. - FORNITURA SALE PER DISGELO - STAG. INVERN. 2014 – 2015.- LIQUIDAZIONE DI € 43.402,35, IVA COMPRESA, ALLA DITTA ITALKALI SPA (PARTITA IVA 02425570823).- CIG 5351885337 | |
| 114 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'IST. SUPERIORE TELESIA SEDE DI SOLOPACA - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA CARPENTERIA PETRACCARO - € 2.519,91 | |
| 115 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIAZZALE ESTERNO PRESSO IL LICEO SC. E. MEDI DI SAN BARTOLOMEO IN G. - APPROVAZIONE CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA CHIUSOLO COSTRUZIONI SRL - € 8.949,93 | |
| 64 | PROVINCIA DI BENEVENTO C/BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S. MARCO DEI CAVOTI E DEL SANNIO CALVI - ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA TRIBUNALE BN N. 98/15 - CONFERIMENTO INCARICO AVV.TO VINCENZO CATALANO DELL'AVVOCATURA PROV.LE | |
| 7 | FONDO VALLE ISCLERO”LAVORI DI COMPLETAMENTO ARTERIA IN DIREZIONE VALLA DI MADDALONI – V LOTTO(EX IV LOTTO).- LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE ALLA DITTA PROPRIETARIA VIGLIOTTA PASQUALE DELL’IMPORTO DI €. 5.037,73.- RICHIESTA FONDI CASSA DD.PP. – R | |
| 130 | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA DI PERSONE EFFETTUATO CON AUTOBUS DA PARTE DELLA DITTA EAVBUS SRL. – APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 600,00 PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DA VERSARE A FAVORE DELL’A.N.A.C. |
