Provvedimenti
Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 188 | POR FESR CAMPANIA 2007/2013. ASSE 1 – OBIETTIVO OPERATIVO 1.5 INTERVENTO: “PROGETTO INTEGRATO PER LA STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA ALLA LOCALITÀ RUSCIANO DEL COMUNE DI SANT’AGATA DEI GOTI (BN) E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’ASSE VIARIO – FONDO V | |
| 229 | CONTRATTO N. 2119 DEL 19.09.2013. – DIGA DI CAMPOLATTARO – LETTURA PORTATA IDRICA DRENI SUB-ORIZZONTALI. | |
| 230 | CONVENZIONE REP. N° 2157 DEL 28/11/2013 REGOLANTE I RAPPORTI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO CON L’AGENZIA SANNITA PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE S.P.A. (ASEA) (PARTITA IVA 01378640625), PER LE ATTIVITA' E SERVIZI PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO. | |
| 481 | Liquidazione fattura in favore della REPAS LUNCH COUPON Srl per fornitura buoni pasto - Importo complessivo di € 57.720,00 -IVA inclusa. | |
| 482 | Canone locazione in favore della Ditta "GIANNELI SAS" di VISCUSI RIICCARDO & C. per fitto immobile adibito a sede dell'Istituto Tecnico Comm.le e per Geometri in S. Agata dè G. - Liquidazione 2° trimestre 2014 - Importo complessivo € 28.399,96.- | |
| 483 | liquidazione fatt ditta toner italia srl fornitura materiale di consumo rigenerato € 344.04 | |
| 83 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 19.111,63 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL. PER FATTURA N. 79/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI SETTEMBRE 2013. | |
| 84 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI EURO 19.111,63 A FAVORE DELL’IMPRESA MOT.TAM. SRL. PER FATTURA N. 85/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTOBRE 2013. | |
| 85 | CONTRATTO N. 2154 DEL 22.11.2013. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA S.P. N.48 – GINESTRA DEGLI SCHIAVONI – CASTELFRANCO IN MISCANO - ROSETO. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DEL | |
| 87 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 36.028,67 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE BIZZARRO S.R.L. PER FATTURA N. 14/2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013. |
