Provvedimenti
Determine Dirigenziali
Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 568 | Liquidazione canone 2° trimestre 2014 ditta "Molino Tommaselli Gaetano & Figli" snc per fitto locali adibiti a sede del liceo scientifico di Foglianise - Importo complessivo € 15.058,46 | |
| 512 | Convenzione con la Consip SpA (ai sensi dell'art. 26, Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23.12.2000 n. 388) - Impegno spesa dell'importo di € 5.000,00 per l'acquisto di buoni carburante per il parco auto del Corpo di Polizia Provincial | |
| 108 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALPHASOFT SRL PER LA MANUTENZIONE E L'ASSISTENZA DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER I SETTORI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE.PER IL PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2014. | |
| 511 | Affidamento del servizio di pulizia degli immobili provinciali alla Cooperativa sociale "Maleventum" - Periodo 1° giugno - 30 giugno 2014 - Assunzione impegno di spesa di € 11.102,00 IVA inclusa.- | |
| 513 | Servizio di pulizia presso le sedi dei Centri per l'Impiego di cerreto S., Circello, Guardia S., Morcone, S. Bartolomeo in G., Pontelandolfo, S. Marco dei Cavoti. Affidamento alla ditta DE CAPRIO Giovanna per mesi uno del 1° giugno 2014 al 30 Giugno 2014 | |
| 516 | Acquisto aggiornamento software "ANALIST 2014" offerto da Analist Group srl con sede in Avellino. Approvazione spesa ed affidamento fornitura - Importo € 442,25 | |
| 557 | LIQUISAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALL'AUTOVETTURA SEAT LEON TG BY238VH A FAVORE DELLA SIG PARRELLA MARIA TERESA-TRANSAZIONE PER € 900,00=OMNIA | |
| MUSA-GESTIONE DEI SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA, PULIZIA E CUSTODIA MESE DI MAGGIO 2014- LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOC SOCIAL LAB76 DI Benevento-importo €. 7067,26 compreso iva al 22€% | ||
| 554 | LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALL'AUTOVETTURA MERCES CLASSE A TG CK524PP A FAVORE DEL SIG TONTOLI GIAMBATTISTA -TRANSAZIONE PER E.700,00 OMNIA | |
| 552 | IST SUP E FERMI DI MONTESARCHIO- VERSAMENTO DI E.400,00 ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -AV- SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF DI BN-PER RILASCIO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI -AUDITORIUM P 11011 ATTIVITA' 65/2/C |
