Provvedimenti
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Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 419 | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'I.T.E. DI CIRCELLO. APPROVAZIONE DELLA SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016, ALLA SAURO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN CIRCELLO. IMPORTO NETTO LAVORI € 2.52 | |
| 420 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA TELEMATICA WWW.ESPROPRIONLINE.IT OFFERTO DALLA EXEO SRL CON SEDE IN PADOVA. APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPORTO € 711,66. | |
| 421 | FORNITURA SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O N. 1861493. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE A CARICO DELL'ENTE. IMPORTO COMPLESSIVO € 15.000,00. | |
| 424 | ESPLETAMENTO SERVIZI PER CONTO DELL'ENTE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B) PER IL MESE DI GIUGNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | |
| 427 | SISTEMA APPARECCHIATURE RILEVAZIONE PRESENZE - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - IMPORTO COMPLESSIVO € 2.196,00. | |
| 450 | LAVORI DI CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSUNZIONE DI RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO COMPARTO VALLE CAUDINA. CONTR | |
| 443 | LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI DALL'AUTOVETTURA MODELLO FIAT BRAVO TG. EB340HL DI PROPRIETA' DEL SIG. GAGLIARDI PAOLO. TRANSAZIONE PER UN IMPORTO € 550,00 OMNIA.CAP.N. 7571 IMP.N. 1222/16. | |
| 444 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTRO REVISIONI LOMBARDI DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI SULL'AUTOVETTURA DELL'ENTE AFFIDATA AL SETTORE TECNICO-VIABILITA' FIAT PUNTO TG. CM551HG. IMPORTO DEI LAVORI € 214,13 IVA INCLUSA.CAP.N. 2452 PROGR.N. 1017/16. | |
| 445 | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO C.P.M. DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA PER IL MESE DI APRILE 2016 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.149,92 IVA INCLUSA.CAP.NN. 2502-5612-10914/2 IMP.NN.269-270- | |
| 446 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE ONLUS SOCRATE DI BENEVENTO, PER I SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA E PULIZIA GIARDINI PRESSO LA ROCCA DEI RETTORI, PULIZIA GIARDINI LATERALI DEL MUSEO ARCOS E PULIZIA SPAZI ESTERNI DEL MUSEO DEL SANNIO. IMPOR |
