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Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
n°a. | Data Atto | Oggetto |
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773 | 22/09/2014 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 10.430,20 COMPRESO IVA, ALLA DITTA EDIL MORELLI SRL, (Partita IVA 012 |
772 | 22/09/2014 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 18.411,36 COMPRESO IVA, ALLA DITTA PERUGINI & KIRSCBAUM SNC di Perugi |
774 | 22/09/2014 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 18.634,00 COMPRESO IVA, ALLA DITTA CARUSO MARINO NUNZIO (PARTITA IVA |
775 | 09/09/2014 | INTERVENTO URGENTE DI ESPURGO DELLE CONDOTTE FOGNARIE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI BENEVENTO - AFFIDAMENTO DITTA BELARDO GERARDO - IMPORTO € 305,00 |
775 | 22/09/2014 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO – EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 28.044,17, COMPRESO IVA, ALLA DITTA CUSANELLI GIOVANNI (C.F. CSNGNN62 |
777 | 10/09/2014 | ACQUISTO DI PNEUMATICI PER AUTO IN DOTAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE -DITTA CARDILLO SRL |
787 | 11/09/2014 | IST D'ISTRUZIONE VIRGILIO DI S GIORGIO DEL S. LAVORI URGENTI PER LA DIVISIONE AULA DIDATTICA PRESSO LICEO TECNOLOGICO-AFFIDAMENTO DITTA S.D. COSTRUZIONI SRL IMPORTO E. 4294,18= IVA COMPRESA |
795 | 14/09/2014 | IST.TELESIA SEDE DI SOLOPACA- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPORTO E 2519,91- APPROVAZIONE E AFFIDAM.LAVORI DITTA CARPENTERIA PETRACCARO |
796 | 14/09/2014 | SP FONDO VALLE TAMMARO - RIMOZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI - BONIFICA SITI - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA IMPRESA ECOLOGIA PANELLA COSTANZA SRL PER L'IMPORTO DI € 9028,00 IVA COMPRESA |
778 | 25/09/2014 | CONTRATTO N. 2234 DEL 29.05.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO HINTERLAND BENEVENTO – ZONA 2. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 58.682,0 |