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Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
n°a. | Data Atto | Oggetto |
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25 | 23/07/2014 | NOMINA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA PROVINCIA DI BENEVENTO. |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 3.777,58 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE VINCENZO DAMIANO SRL. PER SALDO FATTURA N. 07/2013,E FATTURA 3/2014 PER COMPENSI RELATIVI ALLA CORRESPONSIONE DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI T.P.L. RESI NEL | ||
37 | 09/07/2014 | APPROVAZIONE RENDICONTO II^ ANTICIPAZIONE TRIMESTRALE E NUOVA ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2014 |
571 | 18/06/2014 | Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza laboratori di saldatura e officina meccanica presso l'Istituto Indistriale "Lucarelli" di Benevento - Approvazione perizia di assestamento. |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 6.009,60 A FAVORE DELL’IMPRESA LAUDATI SRL. PER FATTURA N. n.49/2014 PER COMPENSI RELATIVI ALLA CORRESPONSIONE DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI T.P.L. RESI NEL PERIODO GIUGNO – OTTOBRE DELL’ANNO 20 | ||
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 19.865,87 A FAVORE DELL’IMPRESA SAQUELLA BUS SERVICE SAS DI SAQUELLA ANNINA & C. PER FATTURA N. 07/R/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DEL MESE DI MARZO 2014 | ||
636 | 09/07/2014 | Lavori di copmletamento ed adeguamento alle norme antincendio dell'Istituto Tecnico Commerciale di Circello - affidamento diretto lavori ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 alla "EDIL CERRO" srl di S. Bartolomeo in G. - Importo netto lavori |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 5.154,73 A FAVORE DELLA SOCIETA’ ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 40/2013 E 10/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALLA CORRESPONSIONE DELLA PREMIALITA’ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI DI T.P.L. RESI NEL PERIODO GIUGNO – | ||
LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 13.033,06 IN FAVORE DELL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA & C. SAS PER FATTURA N. 07/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI FEBBRAIO 2014 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER €. 10.930,91 ALL’IMPRESA ANGELO FERRAZZA | ||
637 | 09/07/2014 | Manutenzione ordinaria impianti di video sorveglianza presso gli istituti superiori di Benevento - impegno di spesa per € 4.567,62 ed affidamento alla ditta NEW Service srl |