Provvedimenti
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Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
| n°a. | Data Atto | Oggetto |
|---|---|---|
| 153 | Contratto n.2342 del 21.04.2015. Lav.ri di manutenzione lungo le strade prov.li ricadenti nel comprensorio Hinterland BN z. 2 - Anno 2014. Appr.ne atti contabili al 2°SAL e 2°certificato di pagamento. Liqui.ne € 58.963,70 a ditta La Pietra srl CIG: 594290 | |
| 154 | Contratto n.1052 11.09.2009.Lavori di rifacimento del ponte di attraversamento sul torrente Torti S.P. Circello-Castelpagano.Approv.ne atti contabili 1°SAL e1°certificato di pagamento.Liquid.ne1^ rata di € 81.578,70 alla ditta EDIL STRADE srl CIG: 0232467 | |
| 158 | Diga di Campolattaro.Convenzione n° 2157 del 28/11/013 regolante i rapporti della Prov. di BN con ASEA S.P.A, per le attivita' e servizi presso la diga di Campolattaro.-Liquidazione e pagamento mese di febbraio 2016 per €. 35.285,25. | |
| 162 | SERVIZIO DI TPL . Liquidazione di €.4.377,46 alla ditta DAMIANO VINCENZO - Fattura n.3/16 a saldo di quanto liquidato con det.n.567/15.Aprile 2015 | |
| 170 | Bios villaggio sportivo"Progetto mpianto polivalente per sport, benessere e tempo libero da realizzarsi in Contr.da Piano Cappelle Com.BN.Liquidazione e pagamento Univ.tà Studi Salerno - Dipart.nto scienze Patrimonio culturale(C.F.80018670655-P.IVA IT0085 | |
| 177 | DETERMINA N.545/06/2015-PAGAMENTO SALDO DI € 6.963,90 ALLA DITTA LAUDATI SRL - FATTURA N.9/2016 - RELATIVA ALL'ESERVIZIO DEL SERVIZIO DI TPL PER IL MESE DI APRILE 2015. | |
| 167 | IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - UTENZE ANNO 2016. | |
| 198 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 450,00 PER N.2 RISARCIMENTO DANNI RIENTRANTI NELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE (POLIZZA RCT/O N. 1861493). CAP.N. 7571/16. | |
| 264 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO, DITTA PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 488,00 IVA INCLUSA AL 22%. CAP.N. 2508 PROGR.N. 2615/15. | |
| 265 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA DIGA DI CAMPOLATTARO, DITTA PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 488,00 IVA INCLUSA AL 22%. CAP.N. 2508 PROGR.N. 2615/15. |
