Salta al contenuto principale Skip to footer content

Provvedimenti

[current-page:query:par_tipo]

Elenco pubblicato ai sensi dell'art 23. DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
n°a.Data AttoOggetto
112 LIQUIDAZ.FITTO LOCALI IST VIRGILIO DI S GIORGIO DEL SANNIO A FAVORE DELL'ENTE FRATI MINORI S MARIA DELLE GRAZIE-CANONE POSTICIPATO 4* TRIM 2015
114 LIQUIDAZ FATTURA NOLEGGIO 3 FOTOCOPIATRICI DIGITALI CONVENZIONE CONSIP DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA IMPORTO 934,58 1' QUADRIM 2015
115 LIQUIDAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PICCOLE SOSTITUZIONI DI COMPONENTI AGLI IMPIANTI IDRICI, ELETTRICI PRESSO GLI STABILI PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. DITTA ASTCC & C SNC PER E. 11428,96=
117 APPROVAZ. E LIQUIDAZ. 4* SAL DI E. 57.427,76 - DITTA CLIMATECH SANNITA SRL PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE IST PROFESSIONALE DI BENEVENTO VIA T. BOCCALINI
61 PROGETTO INTEGRATO DI MONITORAGGIO E LARGA BANDA-LOTTO N.1 E 2 - (DELIBERA DI G.P.N.93 DEL 12.04.2013-CONTRATTO REP.2196 DEL 11.02.2014).LIQUIDAZIONE II° RATA E SALDO.
76 CONTRATTO N. 2330 DEL 17.03.2015. - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI – TORRI – FARO – IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GALLERIA “MONTE CIGNO”. – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 16.738,68, COMPRESO IVA
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA CARRABILE ESISTENTE, COMPLANARE ALLA TANGENZIALE OVEST A SERVIZIO DEL SERBATOIO COMUNALE E DELLE PROPRIETA’ IVI ESISTENTI.
21 DETERMINA N.721/06/2015-PAGAMENTO ACCONTO DI € 8.304,32 ALLA DITTA RISPOLI SRL SULLA FATTURA N.9/2015 DI € 12.574,10 RELATIVA ALL'ESERVIZIO DEL SERVIZIO DI TPL PER IL MESE DI APRILE 2015.
22 DETERNMINA N.722/06/2015-PAGAMENTO ACCONTO DI € 431,02 ALLA DITTA RISPOLI SRL SULLA FATTURA N.10/2015 DI € 652,64 RELATIVA ALL'ESERVIZIO DEL SERVIZIO DI TPL PER IL MESE DI APRILE 2015.
23 DETERNMINA N.723/06/2015-PAGAMENTO ACCONTO DI € 101.737,14 ALLA DITTA E.T.A.A.C. SRL SULLA FATTURA N.8/2015 DI € 154.046,64 RELATIVA ALL'ESERVIZIO DEL SERVIZIO DI TPL PER IL MESE DI APRILE 2015.
Back to top